民乐县童子坝河管理处强化内审意见整改 规范财务管理工作
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发布时间:2025-04-16 16:46:00
民乐县童子坝河管理处充分发挥水务局内部审计意见在规范单位内部管理、防范风险以及推动水利高质量发展的重要作用,扎实做好内部审计反馈意见整改“后半篇文章”,健全管理制度,强化内部控制,不断规范财务管理工作。
强化整改落实。针对县水务局内部审计反馈意见,深入剖析问题产生的根源,细化整改措施,明确整改时限,落实责任分工,强化与管理处相关股室所站场的协调,形成工作合力。同时,加强与县水务局审计人员的沟通交流,帮助解决整改过程中遇到的困难和问题,确保内部审计反馈意见按时、全部整改到位。
深化成果运用。针对内部审计反馈意见,坚持问题导向,举一反三,认真分析问题的典型性、普遍性和倾向性问题,全面排查财务管理中存在的薄弱环节,充分借鉴吸收内部审计反馈意见,及时发现并纠正财务管理工作中存在的问题,进一步推动财务决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。
提升能力素质。督促财务人员围绕业务实践中遇到的难题、基础业务提升等方面进行深入讨论,及时掌握最新的业务动态和政策变化,不断提升财务人员的综合素质和整体业务能力,促使财务人员站在更高的视角审视、思考财务管理工作,努力为灌区水利改革发展提供精准、有力的财务支持。
作者:陈清华
编辑:蔡怡琳